Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12927 |
Data de lançamento: |
12/11/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 35.
NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
2.533,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2020 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 35.
NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL. |
2.533,77 |
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12/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 0/10884; |
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2.533,77 |
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11/12/2020 |
Pagamento de Empenho 12927/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.533,77 |
TOTAL |
2.533,77 |
2.533,77 |
2.533,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.