Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13045 |
Data de lançamento: |
18/11/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE PROVEDOR DE E-MAILS PARA USO NA PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2020 |
SERVIÇO DE PROVEDOR DE E-MAILS PARA USO NA PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
360,00 |
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18/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 103/558; |
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360,00 |
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02/12/2020 |
ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO |
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-360,00 |
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02/12/2020 |
ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO |
-360,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.