Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13140 |
Data de lançamento: |
23/11/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DAS EMOÇÕES. |
0,00 |
31,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2020 |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DAS EMOÇÕES. |
31,92 |
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26/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/106; |
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31,92 |
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02/12/2020 |
Pagamento de Empenho 13140/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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31,92 |
TOTAL |
31,92 |
31,92 |
31,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.