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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13143 Data de lançamento: 23/11/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: PORTARIA 1.666/2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID -19
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: FRETE
Fonte de Recurso: Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FRETE PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA. 0,00 12,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2020 FRETE PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA. 12,08
26/11/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E BOLETO 67295405 12,08
30/11/2020 Pagamento de Empenho 13143/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12,08
TOTAL 12,08 12,08 12,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.