Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13143 |
Data de lançamento: |
23/11/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
PORTARIA 1.666/2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
FRETE |
Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FRETE PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA. |
0,00 |
12,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2020 |
FRETE PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA. |
12,08 |
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26/11/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E BOLETO 67295405 |
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12,08 |
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30/11/2020 |
Pagamento de Empenho 13143/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12,08 |
TOTAL |
12,08 |
12,08 |
12,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.