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Última atualização realizada em 07/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 13236 Data de lançamento: 23/11/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO DE 2020. 0,00 2.768,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2020 FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO DE 2020. 2.768,26
23/11/2020 liquidado cfe empenhos mês de novembro 2020 2.768,26
30/11/2020 Pagamento de Empenho 13236/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.768,26
TOTAL 2.768,26 2.768,26 2.768,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.