| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA PASEP A RECOLHER |
| Número do empenho: | 13617 | Data de lançamento: | 30/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE NOVEMBRO 2020. | 88,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE NOVEMBRO 2020. | 88,56 | ||
| 30/11/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 88,56 | ||
| 30/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13617/2020 BANCO DO BRASIL SA PASEP A RECOLHER - 157 | 88,56 | ||
| TOTAL | 88,56 | 88,56 | 88,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||