Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13663 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
PORTARIA 1.666/2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS DEZEMBRO 2020 |
0,00 |
1.777,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2020 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS DEZEMBRO 2020 |
1.777,34 |
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01/12/2020 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE DEZEMBRO 2020 |
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1.777,34 |
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01/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
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19,84 |
01/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
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201,29 |
03/12/2020 |
Pagamento de Empenho 13663/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.556,21 |
TOTAL |
1.777,34 |
1.777,34 |
1.777,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - BLOCO CUSTEIO - COVID 19 |
01/12/2020 |
19,84 |
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Lançada |
REGIME PRÓPRIO PREV.SERV.RPPS- OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19 |
01/12/2020 |
201,29 |
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Lançada |
TOTAL |
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221,13 |
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