Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13724 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS NOVEMBRO/2020 VENC. EM 10 E 11/12/2020. |
0,00 |
1.729,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2020 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS NOVEMBRO/2020 VENC. EM 10 E 11/12/2020. |
1.729,76 |
|
|
02/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/609544; U/609428; U/540606; U/587350; U/570604; |
|
1.729,76 |
|
10/12/2020 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-1.729,76 |
|
10/12/2020 |
ALTERAÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE |
-1.729,76 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.