Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13731 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Fundo Desenv.Rural |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS NOVEMBRO/2020 VENC. EM 14/12/2020. |
0,00 |
67,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2020 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS NOVEMBRO/2020 VENC. EM 14/12/2020. |
67,66 |
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02/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/570536; |
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67,66 |
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16/12/2020 |
Pagamento de Empenho 13731/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902341 |
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67,66 |
TOTAL |
67,66 |
67,66 |
67,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.