Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13775 |
Data de lançamento: |
04/12/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS HOSPITALARES |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTES DO SUS NO MÊS DE OUTUBRO /2020. |
0,00 |
125.733,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2020 |
SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTES DO SUS NO MÊS DE OUTUBRO /2020. |
125.733,38 |
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04/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/47421; e/47420; e/47419; |
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125.733,38 |
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15/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13775/2020
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 68420 |
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125.733,38 |
TOTAL |
125.733,38 |
125.733,38 |
125.733,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.