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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13787 Data de lançamento: 04/12/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: PORTARIA 1.666/2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID -19
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REGULADOR DE 02 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TUBOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO COVID-19. 0,00 3.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2020 REGULADOR DE 02 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TUBOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO COVID-19. 3.200,00
09/12/2020 Conforme DANFE Nº 0/30351; 3.200,00
11/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13787/2020 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 3.200,00
TOTAL 3.200,00 3.200,00 3.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.