Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13902 |
Data de lançamento: |
09/12/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 2988, 1099, 1470 COM VENCIMENTO EM 30/11 E 15/12/2020. |
0,00 |
767,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2020 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 2988, 1099, 1470 COM VENCIMENTO EM 30/11 E 15/12/2020. |
767,44 |
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09/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/17299016; U/17548062; U/17312317; |
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767,44 |
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16/12/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001020
PAGTO. REF. EMPENHO 13902/2020
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
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767,44 |
TOTAL |
767,44 |
767,44 |
767,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.