Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: APOMEDIL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13903 |
Data de lançamento: |
09/12/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 155. |
0,00 |
80,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2020 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 155. |
80,62 |
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22/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 3/7755; |
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80,62 |
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23/12/2020 |
Pagamento de Empenho 13903/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,62 |
31/12/2020 |
ref empenho indevido |
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-80,62 |
31/12/2020 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-80,62 |
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31/12/2020 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-80,62 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.