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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 13904 Data de lançamento: 09/12/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 1154, 3081, 3094, 1561, 2972, 2269 COM VENCIMENTO EM 26, 30/11 E 07/12/2020. 0,00 718,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2020 ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 1154, 3081, 3094, 1561, 2972, 2269 COM VENCIMENTO EM 26, 30/11 E 07/12/2020. 718,80
09/12/2020 Conforme Nota Fiscal Nº U/17266795; U/17266794; U/17296190; U/17296191; U/17298262; U/17296187; U/17359416; 718,80
16/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13904/2020 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 718,80
TOTAL 718,80 718,80 718,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.