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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 13909 Data de lançamento: 09/12/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: LEITE ESPECIAL
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LEITE ESPECIAL PARA PACIENTE DO SUS CFE AUXÍLIO EM ANEXO. 0,00 203,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2020 LEITE ESPECIAL PARA PACIENTE DO SUS CFE AUXÍLIO EM ANEXO. 203,90
10/12/2020 Conforme DANFE Nº 1/106185; 203,90
17/12/2020 Pagamento de Empenho 13909/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 203,90
TOTAL 203,90 203,90 203,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.