| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NEODI CAMILOTTI |
| Número do empenho: | 13947 | Data de lançamento: | 10/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº165. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 0,00 | 304,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | VEÍCULO Nº165. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 304,00 | ||
| 11/12/2020 | Conforme DANFE Nº 01/314; | 304,00 | ||
| 17/12/2020 | Pagamento de Empenho 13947/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 304,00 | ||
| TOTAL | 304,00 | 304,00 | 304,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||