Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13985 |
Data de lançamento: |
14/12/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
PORTARIA 1.666/2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LUVAS PARA USO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. |
0,00 |
12.870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2020 |
LUVAS PARA USO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. |
12.870,00 |
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22/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/8872; |
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12.870,00 |
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23/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13985/2020
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 89618 |
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12.870,00 |
TOTAL |
12.870,00 |
12.870,00 |
12.870,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.