Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13992 |
Data de lançamento: |
14/12/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CAMISETAS PARA USO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
0,00 |
4.375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2020 |
CAMISETAS PARA USO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
4.375,00 |
|
|
16/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 32266826 |
|
4.375,00 |
|
23/12/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001033
PAGTO. REF. EMPENHO 13992/2020
FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI - 65591 |
|
|
4.375,00 |
TOTAL |
4.375,00 |
4.375,00 |
4.375,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.