Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14200 |
Data de lançamento: |
17/12/2020 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3190.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL PERICULOSIDADE REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2020 |
0,00 |
392,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2020 |
ADICIONAL PERICULOSIDADE REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2020 |
392,13 |
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17/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2020 |
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392,13 |
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21/12/2020 |
Pagamento de Empenho 14200/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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392,13 |
TOTAL |
392,13 |
392,13 |
392,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.