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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 14262 Data de lançamento: 17/12/2020
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS R PREFEITURA FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2020 0,00 1.878,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2020 FERIAS INDENIZADAS R PREFEITURA FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2020 1.878,20
17/12/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2020 1.878,20
21/12/2020 Pagamento de Empenho 14262/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.878,20
TOTAL 1.878,20 1.878,20 1.878,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.