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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1446 Data de lançamento: 03/02/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1001 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 18 VIAGENS MÊS JANEIRO/2020,EM CARATER EXCEPCIONAL DEVIDO A GREVE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CFE CONTRATO Nº05/2020. 0,00 4.147,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2020 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 18 VIAGENS MÊS JANEIRO/2020,EM CARATER EXCEPCIONAL DEVIDO A GREVE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CFE CONTRATO Nº05/2020. 4.147,20
04/02/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/229; 4.147,20
20/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1446/2020 NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA - 64739 4.147,20
TOTAL 4.147,20 4.147,20 4.147,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.