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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COREDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1537 Data de lançamento: 04/02/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: ASSOCIAÇÕES
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº611 CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2020. 0,00 9.180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2020 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº611 CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2020. 9.180,00
04/02/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 680,00
07/02/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1537/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 680,00
13/03/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 850,00
18/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2020 - REF. MARÇO/2020 COREDE - 79973 850,00
07/04/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 850,00
13/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2020 - REF. ABRIL/2020 COREDE - 79973 850,00
05/05/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 850,00
05/05/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 850,00
11/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2020 - REF. MAIO/2020 COREDE - 79973 850,00
01/06/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 850,00
08/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2020 - REF. JUNHO/2020 COREDE - 79973 850,00
07/07/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 850,00
09/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2020 - REF. JULHO/2020 COREDE - 79973 850,00
03/08/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 850,00
11/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2020 - REF. AGOSTO/2020 COREDE - 79973 850,00
01/09/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 850,00
04/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2020 - REF. SETEMBRO/2020 COREDE - 79973 850,00
06/10/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 850,00
13/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2020 - REF. OUTUBRO/2020 COREDE - 79973 850,00
03/11/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 850,00
05/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 COREDE - 79973 850,00
20/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2020 - REF. dezembro 2020 COREDE - 79973 850,00
TOTAL 9.180,00 9.180,00 9.180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.