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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CRISTIANO COSTA PIMENTEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1572 Data de lançamento: 05/02/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa: ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 02,03,04/02/2020 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. 0,00 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2020 REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 02,03,04/02/2020 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. 36,00
05/02/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 36,00
05/03/2020 Pagamento de Empenho 1572/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864715 36,00
TOTAL 36,00 36,00 36,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.