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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CRISTIANO COSTA PIMENTEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1614 Data de lançamento: 06/02/2020
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA "A" VIAGEM A SANTA MARIA DIA 08/02/20 TRANSPORTE DE ÔNIBUS PARA CONSERTO E REVISÃO. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2020 01 DIÁRIA "A" VIAGEM A SANTA MARIA DIA 08/02/20 TRANSPORTE DE ÔNIBUS PARA CONSERTO E REVISÃO. 180,00
07/02/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 180,00
05/03/2020 Pagamento de Empenho 1614/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864715 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.