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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1716 Data de lançamento: 10/02/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE JANEIRO/2020, CFE FATURAS EM ANEXO. 0,00 3.716,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2020 ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE JANEIRO/2020, CFE FATURAS EM ANEXO. 3.716,56
10/02/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 3.716,56
14/02/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864698 PAGTO. REF. EMPENHO 1716/2020 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 3.716,56
TOTAL 3.716,56 3.716,56 3.716,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.