Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BERTOLINI & ANTONELO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1752 |
Data de lançamento: |
11/02/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE INCENSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
37,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2020 |
AQUISIÇÃO DE INCENSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
37,50 |
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11/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/943; |
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37,50 |
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16/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000317
PAGTO. REF. EMPENHO 1752/2020
BERTOLINI & ANTONELO LTDA ME - 64936 |
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37,50 |
TOTAL |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.