Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1770 |
Data de lançamento: |
12/02/2020 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 13/02/20 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/02/2020 |
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 13/02/20 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. |
80,00 |
|
|
12/02/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
80,00 |
|
05/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1770/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
80,00 |
TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.