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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1801 Data de lançamento: 13/02/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA PONTES E PONTILHOES
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DA SERRA DOS ENGENHOS. 0,00 6.644,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2020 MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DA SERRA DOS ENGENHOS. 6.644,40
17/02/2020 Conforme DANFE Nº 1/3917; 6.644,40
11/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007022 PAGTO. REF. EMPENHO 1801/2020 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 6.644,40
TOTAL 6.644,40 6.644,40 6.644,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.