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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1805 Data de lançamento: 13/02/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0,00 1.987,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2020 CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 1.987,50
17/02/2020 Conforme DANFE Nº 1/13404; 1.987,50
12/03/2020 Pagamento de Empenho 1805/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.987,50
TOTAL 1.987,50 1.987,50 1.987,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.