Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: NELSON SCHERER MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1826 |
Data de lançamento: |
14/02/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONFECÇÃO DE COLCHONETES E CONSERTO DE CADEIRAS DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
0,00 |
2.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2020 |
CONFECÇÃO DE COLCHONETES E CONSERTO DE CADEIRAS DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
2.520,00 |
|
|
17/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/58; |
|
2.520,00 |
|
27/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863962
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1826/2020 - REF. MARÇO/2020
NELSON SCHERER MEI - 72214
|
|
|
445,20 |
27/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863962
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1826/2020 - REF. MARÇO/2020
NELSON SCHERER MEI - 72214
|
|
|
2.074,80 |
TOTAL |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.