Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ANTONIO CARLOS DA ROSA MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1881 |
Data de lançamento: |
17/02/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
LIMPEZA DE RUA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES NA RUA SANTA MARIA, E EM CAMPOS DE FUTEBOL DAS LOCALIDADES DE CAMPININHAS E DEPÓSITO. |
0,00 |
3.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/02/2020 |
SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES NA RUA SANTA MARIA, E EM CAMPOS DE FUTEBOL DAS LOCALIDADES DE CAMPININHAS E DEPÓSITO. |
3.300,00 |
|
|
17/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3; |
|
3.300,00 |
|
21/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007013
PAGTO. REF. EMPENHO 1881/2020
ANTONIO CARLOS DA ROSA MEI - 88846 |
|
|
3.300,00 |
TOTAL |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.