Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ELIEGE CORAZZA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1928 |
Data de lançamento: |
18/02/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VIDROS PARA REPOSIÇÃO NA COZINHA DO CRAS. |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2020 |
VIDROS PARA REPOSIÇÃO NA COZINHA DO CRAS. |
380,00 |
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18/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/235; |
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380,00 |
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18/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902126
PAGTO. REF. EMPENHO 1928/2020
ELIEGE CORAZZA ME - 64179 |
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380,00 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.