Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2240 |
Data de lançamento: |
18/02/2020 |
Tipo de empenho: |
FGTS DO EXERCICIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FGTS REFERENTE MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO 2020. |
0,00 |
131,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2020 |
FGTS REFERENTE MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO 2020. |
131,03 |
|
|
18/02/2020 |
liquidado cfe empenhos mês de fevereiro 2020 |
|
131,03 |
|
19/02/2020 |
LIQUIDADO A MAIOR |
|
-0,01 |
|
20/02/2020 |
EMPENHADO A MAIOR |
-0,01 |
|
|
02/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2240/2020
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - 126 |
|
|
131,02 |
TOTAL |
131,02 |
131,02 |
131,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.