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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BURICÁ PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2271 Data de lançamento: 18/02/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CAMARA E PROTETOR PARA VEICULO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 27 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 27/2019 10 CAMARAS DE AR 1000X20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 130 0,00 770,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2020 PP 27/2019 10 CAMARAS DE AR 1000X20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 130 770,00
18/02/2020 Conforme DANFE Nº 2/26558; 770,00
18/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854190 PAGTO. REF. EMPENHO 2271/2020 BURICÁ PNEUS LTDA - 88378 770,00
TOTAL 770,00 770,00 770,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.