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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTON VIONE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2324 Data de lançamento: 20/02/2020
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 20/02/20 PARA FARMACÊUTICO BUSCAR MEDICAMENTOS ESPEICIAS NA 6ª CRS. 0,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2020 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 20/02/20 PARA FARMACÊUTICO BUSCAR MEDICAMENTOS ESPEICIAS NA 6ª CRS. 40,00
20/02/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 40,00
19/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864743 PAGTO. REF. EMPENHO 2324/2020 AIRTON VIONE - 63996 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.