Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LIGA DESPORTIVA DO ALTO JACUI LDAJ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2350 |
Data de lançamento: |
20/02/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
Natureza da despesa: |
ASSOCIAÇÕES |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TAXA DE ANUIDADE PARA O ANO 2020. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2020 |
TAXA DE ANUIDADE PARA O ANO 2020. |
1.000,00 |
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20/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/820; |
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1.000,00 |
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17/03/2020 |
Pagamento de Empenho 2350/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007039 |
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1.000,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.