Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
238 |
Data de lançamento: |
03/01/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO INTERIOR. |
0,00 |
336,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2020 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO INTERIOR. |
336,83 |
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03/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/251; |
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336,83 |
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04/02/2020 |
Pagamento de Empenho 238/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006968 |
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336,83 |
TOTAL |
336,83 |
336,83 |
336,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.