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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 239 Data de lançamento: 03/01/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO INTERIOR. 0,00 3,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO INTERIOR. 3,64
03/01/2020 Conforme DANFE Nº 1/251; 3,64
04/02/2020 Pagamento de Empenho 239/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006968 3,64
TOTAL 3,64 3,64 3,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.