Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ONIX DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2391 |
Data de lançamento: |
26/02/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
4.000,00 |
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26/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/137; |
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4.000,00 |
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16/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2391/2020
ONIX DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA ME - 84147 |
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4.000,00 |
TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.