Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PARIZOTTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2402 |
Data de lançamento: |
26/02/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
FILTROS P/ VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FILTROS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 96,99. |
0,00 |
335,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2020 |
FILTROS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 96,99. |
335,00 |
|
|
26/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/47450; 1/47448; |
|
335,00 |
|
30/03/2020 |
Pagamento de Empenho 2402/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000321 |
|
|
335,00 |
TOTAL |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.