Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
241 |
Data de lançamento: |
03/01/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PROJETO PEDAGOGICO, EM PASSO FUNDO/RS, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO/2019. |
0,00 |
1.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2020 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PROJETO PEDAGOGICO, EM PASSO FUNDO/RS, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO/2019. |
1.950,00 |
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03/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/79; |
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1.950,00 |
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13/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863899, 863898
PAGTO. REF. EMPENHO 241/2020
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA - 66045 |
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1.950,00 |
TOTAL |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.