Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2421 |
Data de lançamento: |
27/02/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TINTA PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2020 |
TINTA PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
280,00 |
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27/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1957; |
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280,00 |
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17/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863964
PAGTO. REF. EMPENHO 2421/2020
BOCCOLI E MURATT LTDA - 83170 |
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280,00 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.