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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: INACIO BROCK

Dados do Empenho
Número do empenho: 2483 Data de lançamento: 27/02/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: FNDE - MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 01/2020 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº108/2020. 0,00 2.772,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2020 CC 01/2020 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº108/2020. 2.772,90
04/08/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 337565 354,90
04/08/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 201337565 510,07
04/08/2020 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -510,07
11/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2483/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 354,90
20/10/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 201 337572 74,10
20/10/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 201337571 31,20
27/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2483/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 74,10
27/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2483/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 31,20
15/12/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 645090 111,72
15/12/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 201337586 111,72
15/12/2020 NF INDEVIDA -111,72
15/12/2020 RESCISAO DE CONTRATO -2.200,98
17/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2483/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 111,72
TOTAL 571,92 571,92 571,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.