Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2578 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
Natureza da despesa: |
JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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JUROS DE DUPLICATA VENCIDA. |
0,00 |
155,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2020 |
JUROS DE DUPLICATA VENCIDA. |
155,22 |
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02/03/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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155,22 |
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10/03/2020 |
Pagamento de Empenho 2578/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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155,22 |
TOTAL |
155,22 |
155,22 |
155,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.