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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2578 Data de lançamento: 02/03/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa: JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
JUROS DE DUPLICATA VENCIDA. 0,00 155,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2020 JUROS DE DUPLICATA VENCIDA. 155,22
02/03/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 155,22
10/03/2020 Pagamento de Empenho 2578/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 155,22
TOTAL 155,22 155,22 155,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.