Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LUPATINI & MAYER LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2586 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NAS EMEIS CRIANÇA ESPERANÇA E ALDA ALZIRA ROTTA. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2020 |
CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NAS EMEIS CRIANÇA ESPERANÇA E ALDA ALZIRA ROTTA. |
300,00 |
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05/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28292566; |
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300,00 |
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30/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864010
PAGTO. REF. EMPENHO 2586/2020
LUPATINI & MAYER LTDA ME - 82173 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.