Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MAICON DE LIMA DAHMER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2627 |
Data de lançamento: |
04/03/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA DAS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO E GEMA LANER GHISLENI. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2020 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA DAS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO E GEMA LANER GHISLENI. |
800,00 |
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05/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/977; E/978; E/979; E/980; |
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800,00 |
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30/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864002, 864001
PAGTO. REF. EMPENHO 2627/2020
MAICON DE LIMA DAHMER ME - 87559 |
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800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.