Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ALEXANDRE DA SILVA-MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2642 |
Data de lançamento: |
04/03/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE FEITIO DE BOEIRO NA RUA PRESIDENTE VARGAS. |
0,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2020 |
SERVIÇO DE FEITIO DE BOEIRO NA RUA PRESIDENTE VARGAS. |
3.500,00 |
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05/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1; |
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3.500,00 |
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20/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007075
PAGTO. REF. EMPENHO 2642/2020
ALEXANDRE DA SILVA-MEI - 86749 |
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3.500,00 |
TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.