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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 275 Data de lançamento: 06/01/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso Estadual
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 02/2014 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 16 VIAGENS MÊS DEZEMBRO/2019, CFE 10º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014 0,00 5.406,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2020 CC 02/2014 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 16 VIAGENS MÊS DEZEMBRO/2019, CFE 10º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014 5.406,72
06/01/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/223; 5.406,72
09/04/2020 liquidado indevidamente -5.406,72
09/04/2020 EMPENHADO EM DUPLICIDADE -5.406,72
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.