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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2819 Data de lançamento: 06/03/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1001 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 16 REF. 10 VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CFE CONTRATO Nº16/2020. 0,00 2.995,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2020 SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 16 REF. 10 VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CFE CONTRATO Nº16/2020. 2.995,20
06/03/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/92; 2.995,20
17/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851291 PAGTO. REF. EMPENHO 2819/2020 LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA - 66045 2.995,20
TOTAL 2.995,20 2.995,20 2.995,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.