Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2831 Data de lançamento: 06/03/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: FNDE-PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1001 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02 REF. 08 VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CFE CONTRATO Nº05/2020. 0,00 1.569,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2020 SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02 REF. 08 VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CFE CONTRATO Nº05/2020. 1.569,60
06/03/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/230; 1.569,60
17/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2831/2020 NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA - 64739 1.569,60
TOTAL 1.569,60 1.569,60 1.569,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.